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老師您好,我是生產企業(yè),給別的單位加工一批貨收取加工費,這個我怎么做分錄?

84784968| 提問時間:2024 03/28 14:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個借應收賬款貸,主營業(yè)務收入,加工費收入,應交稅費,應交增值稅。
2024 03/28 14:32
84784968
2024 03/28 14:34
老師這個怎么結轉成本呢?
84784968
2024 03/28 14:35
我在加工環(huán)節(jié)是不是應該做借制造費用貸應付職工薪酬工資?
宋生老師
2024 03/28 14:38
你好, (1)收到受托加工材料物資時:   可不作會計處理,但對收到的受托加工物資要在備查簿中進行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。  ?。ǎ玻⑹芡械牟牧习l(fā)到生產車間加工后,將人工、輔助材料等記:   借:生產成本——受托加工     貸:原材料等  ?。ǎ常┘庸ね瓿扇霂鞎r,結轉本批加工成本   借:庫存商品——受托加工產品     貸:生產成本——受托加工  ?。ǎ矗⒓庸ね瓿傻漠a品交付,并開出發(fā)票時:   借:應收賬款     貸:主營業(yè)務收入       應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)  ?。ǎ担┰趥洳椴旧系怯浭芡屑庸げ牧衔镔Y收付情況,結轉庫存商品:   借:主營業(yè)務成本     貸:庫存商品——受托加工產品
84784968
2024 03/28 14:50
謝謝老師
宋生老師
2024 03/28 14:51
你好,不用客氣的人。
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