問題已解決
老師,我們這個月客戶要的量我們做不出來,然后在別的廠借了成品送過去,后面是要還的,現(xiàn)在還沒有還,成本我怎么做呀,是開了票給客戶的
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借庫存商品貸應付帳款
確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)成本
2024 03/29 08:27
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2024 03/29 08:43
這個是借的,要還回去,這個月的賬做的時候要進行暫估嗎?借:庫存商品,貸:應付賬款--暫估,然后按這個暫估的價結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品,生產(chǎn)了成品后還回去,借:應付賬款--暫估金額,貸:庫存商品,如果我們實際生的產(chǎn)品與暫估的金額有出入,就要再借:主營業(yè)務成本(正數(shù)或負數(shù))貸:庫存商品(正數(shù)呀負數(shù))嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/29 08:46
你還回去之后,借應付賬款,貸庫存商品,然后重新購買,借庫存商品,貸銀行還款。
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2024 03/29 08:51
老師,這個東西是我們自己生產(chǎn)的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/29 08:54
你好,借原材料,貸銀行存款,借生產(chǎn)成本,貸原材料,應付職工薪酬、制造費用,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本,借應付賬款,貸庫存商品。
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2024 03/29 13:41
老師,是這樣的,我們跟客戶簽字訂單,但是我沒有做出來,所以找其他廠借了同樣的產(chǎn)品,送給客戶,借的這個產(chǎn)品,我們要還的,只是目前還沒有做出來還,但是這個月完了,我要確認成本 ,這個成本怎么辦,因為我們沒有生產(chǎn)出這個東西來,是借的外面廠的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/29 13:43
估算一個借庫存商品貸應付賬款
以后還回去的時候做相反的分錄。
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