問題已解決

老師,3月份有份普票開錯了,現(xiàn)在4月份了怎么紅沖,怎么做賬

84784984| 提問時間:2024 04/02 09:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好! 3月份普票開錯,4月份紅沖及做賬方法如下:首先,需取得稅務局批準后開具紅字發(fā)票沖回原銷項,會計分錄為借:應收賬款(負數(shù)),貸:主營業(yè)務收入(負數(shù))及應交稅金——應交增值稅——銷項稅(負數(shù))。
2024 04/02 09:50
84784984
2024 04/02 09:55
會計分錄為借:應收賬款(負數(shù)),貸:主營業(yè)務收入(負數(shù))及應交稅金——應交增值稅——銷項稅(負數(shù))。只在3月份做這個分錄就可以了嗎?
易 老師
2024 04/02 09:56
同學您好,會計分錄為借:應收賬款(負數(shù)),貸:主營業(yè)務收入(負數(shù))及應交稅金——應交增值稅——銷項稅(負數(shù))是用于紅沖上月錯誤發(fā)票的。若3月份完成了紅沖操作,則只需在3月份進行此分錄。但請確保與稅務部門溝通,確認紅沖操作的合規(guī)性,并保留相關憑證備查。
84784984
2024 04/02 10:00
和稅務局的稅管員聯(lián)系嗎?
84784984
2024 04/02 10:00
需要在4月份紅沖
易 老師
2024 04/02 10:03
如果3月份開具的普通發(fā)票有誤,確實需要在4月份進行紅沖操作。在進行紅沖之前,建議與稅務局的稅管員聯(lián)系,了解具體的操作流程和注意事項,以確保操作的準確性和合規(guī)性。稅管員可以提供專業(yè)的指導和幫助,確保您能夠正確完成紅沖操作并避免潛在的風險
84784984
2024 04/02 10:04
那會計分錄這兩個月怎么做呢?
易 老師
2024 04/02 10:07
同學您好,3月,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額) 4月紅 借:應收賬款(負數(shù)),貸:主營業(yè)務收入(負數(shù))及應交稅金——應交增值稅——銷項稅(負數(shù))
84784984
2024 04/02 10:12
3月份要季報先確定收入,3月份先確認收入,4月份在負數(shù)沖掉
易 老師
2024 04/02 10:17
學員您好,是的,對的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~