問(wèn)題已解決

老師,我現(xiàn)在想更正1月份的增值稅申報(bào)表申請(qǐng)退稅,已經(jīng)繳納了稅款可以在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/02 10:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!可以更正申報(bào)了
2024 04/02 10:41
84784948
2024 04/02 17:11
稅務(wù)局不讓更正申報(bào)說(shuō)是從當(dāng)期申報(bào)時(shí)沖減收入,那么我們退的租金收入,有的收租時(shí)候開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在4月份申報(bào)三月份的增值稅,已經(jīng)開(kāi)過(guò)發(fā)票的怎么沖減收入?填在哪列
宋生老師
2024 04/02 17:13
你好,這個(gè)你填負(fù)數(shù),填不開(kāi)票收入的負(fù)數(shù)。
84784948
2024 04/02 20:50
稅務(wù)局說(shuō)之前開(kāi)過(guò)發(fā)票的4月開(kāi)紅字沖紅,現(xiàn)在4月申報(bào)3月的,都不在一個(gè)屬期,票表對(duì)比都過(guò)不了,我直接全部在沒(méi)開(kāi)票收入沖減不影響吧
宋生老師
2024 04/02 20:55
你好!嗯,可以在不開(kāi)票收入部分沖
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