問題已解決
新接手一家公司,交接的會(huì)計(jì)說無任何業(yè)務(wù),一直都是0申報(bào),但是突然發(fā)現(xiàn)2021年到2024年月月申報(bào)的增值稅主表的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,主表上顯示欠稅15339.7和72527.75.經(jīng)查明,這2筆欠稅已經(jīng)在2021年就已經(jīng)繳納過,并無欠稅!如今我應(yīng)該如果處理?如何更正增值稅申報(bào)主表?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/012/75/97/73_avatar_middle.jpg?t=1717724806)
你好,下次申報(bào)的時(shí)候在已繳納處填上這個(gè)數(shù),就可以了。
2024 04/06 11:44
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 04/06 12:48
是這樣填嗎?這樣不欠稅了對嗎?但實(shí)際上是2021年前繳納的稅款,本期是沒有繳納的,這樣填也沒有關(guān)系嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/012/75/97/73_avatar_middle.jpg?t=1717724806)
張曉慶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 04/06 12:50
你好,是這樣填,沒關(guān)系。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)