問題已解決
應交稅費申報表金額比賬面金額多了0.02元,這個差異需要調(diào)整嘛?我試著調(diào)整了一下,借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),這個主營業(yè)務收入金額又和申報表不一致了?小規(guī)模季報老是遇到這樣的問題
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速問速答你好,需要調(diào)整的
借;庫存現(xiàn)金 等科目 貸;應交稅費——應交增值稅 0.02
你需要做這個調(diào)整分錄
2018 04/11 10:25
84785007
2018 04/11 10:40
老師,為什么計入庫存現(xiàn)金呀?不懂
鄒老師
2018 04/11 10:40
你好,主要就是通過這個科目來調(diào)整差額 的稅款
使得賬面與申報的數(shù)據(jù)一致
84785007
2018 04/11 10:43
那能不能計入管理費用呢?
鄒老師
2018 04/11 10:43
你好,不可以的,這個并沒有實際影響損益的
84785007
2018 04/11 10:54
好的,知道啦,謝謝鄒老師,
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