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老師,我們個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回,分錄是做營(yíng)業(yè)外收入,在申報(bào)增值稅稅的時(shí)候,是填在未開票收入,那申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,這個(gè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)用要算在營(yíng)業(yè)收入里嗎,如果算,那不是和利潤(rùn)表不致。

84784947| 提问时间:2024 04/07 19:59
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你別做營(yíng)業(yè)外收入,你做其他業(yè)務(wù)收入,這樣的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不就一樣了
2024 04/07 19:59
84784947
2024 04/07 20:04
個(gè)稅手續(xù)費(fèi),按正常的做法不就是做營(yíng)業(yè)外收入嗎
郭老師
2024 04/07 20:05
你好,對(duì)的是的。這個(gè)是準(zhǔn)則的規(guī)定。
84784947
2024 04/07 20:08
那企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,要不要把個(gè)稅收入算營(yíng)業(yè)收入
郭老師
2024 04/07 20:09
好,建議你放到其他業(yè)務(wù)收入里面去,那實(shí)際和理論上還是有點(diǎn)差別。
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