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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好我想問一下,我們單位把一個(gè)食堂檔口包出去了,但是收入我們收,部分原材料也從我們后廚拿,我把她那邊的收入也算到我們這里月末一起轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)收入-食堂 貸: 主營業(yè)務(wù)收入-烤冷面收入 借:主營業(yè)務(wù)成本-烤冷面成本 袋: 原材料-青菜 借: 主營業(yè)務(wù)收入-烤冷面收入 袋: 其他業(yè)務(wù)收入-烤冷面扣點(diǎn) 最后把結(jié)轉(zhuǎn)出來的利潤給她結(jié)賬,借:本年利潤: 貸:現(xiàn)金 請問我這么做對嗎?
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你好,所有的收入成本都屬于你們的,
剩下的把差價(jià)支付給他做銷售費(fèi)用。
2024 04/09 13:31
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2024 04/09 13:32
就是實(shí)際付多少錢就借銷售費(fèi)用,貸,現(xiàn)金嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/09 13:32
對的是的,是這么做的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/09 13:33
你是扣除了你們的那一部分成本是吧?
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2024 04/09 13:34
對的,但是這樣做是不是就看不到那個(gè)檔口的銷售金額了啊
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/09 13:35
你可以單獨(dú)記錄呀,他銷售出去的。你做一個(gè)借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,某某窗口收入不就行了。
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