問題已解決
去年有幾次物流賬單已經(jīng)支付了,但是之前財務(wù)還是掛在應(yīng)付賬款里面現(xiàn)在怎么處理
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那之前支付的時候做的是什么分錄
2024 04/09 16:15
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2024 04/09 16:19
之前我看了他的憑證本來對方當(dāng)月付款當(dāng)月開了發(fā)票給我們直接做應(yīng)付賬款貸銀行存款就行了,但是他做的是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款之后又在其他費用憑證里面用對方開的發(fā)票做了其他應(yīng)付款貸銀行存款
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2024 04/09 16:20
這是外賬哈
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2024 04/09 16:25
就是等于多做了其他應(yīng)付款 銀行存款
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2024 04/09 16:25
這樣不是銀行存款都對不上
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2024 04/09 16:25
是啊 這樣他做其他應(yīng)付款就對應(yīng)沒有發(fā)票
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2024 04/09 16:27
銀行存款對的上,他后面做的借 銷售費用 貸其他應(yīng)付款 所以不影響銀行存款
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2024 04/09 16:28
前期做的 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
后面又做了,借銷售費用 貸 其他應(yīng)付款
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2024 04/09 16:29
現(xiàn)在是其他應(yīng)付款有余額是不是
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2024 04/09 16:30
對 有余額
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2024 04/09 16:32
紅沖后邊的那張憑證
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2024 04/09 16:33
去年賬務(wù)在今年紅沖可以嗎?
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2024 04/09 16:33
還有就是那去年他做的其費用報銷的他應(yīng)付款就少了重復(fù)做賬的發(fā)票怎么處理呢
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2024 04/09 16:36
你要么反結(jié)賬去當(dāng)年處理會好一點
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2024 04/09 16:37
去年賬務(wù)還能反結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2024 04/09 16:37
都跨年了
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2024 04/09 16:38
你反結(jié)賬到23年的系統(tǒng),可以做處理
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2024 04/09 16:40
反結(jié)帳那稅務(wù)申報數(shù)據(jù)不是也要更正財報嗎
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2024 04/09 16:40
這樣會不會召來稅務(wù)稽查
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2024 04/09 16:45
你12月做調(diào)整,匯算清繳按最后的申報就好
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2024 04/09 16:47
現(xiàn)在調(diào)整去年12月的財報,那我今年申報的1到3月的數(shù)據(jù)是不是也要全部更正
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2024 04/09 16:49
你的企業(yè)所得稅不是季度申報?
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2024 04/09 18:37
是啊 一調(diào)整費用類發(fā)票金額都不對上,不都得調(diào)整,
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2024 04/09 18:47
季度申報,這不是還沒報呢,到時候只是影響今年的資產(chǎn)負債期初,利潤表本年數(shù)不影響的呀
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