問題已解決
老師,三月份的賬進項票沒開出來可以做暫估入庫嗎
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您好,當然可以的呀,不要暫估增值稅哈,能有成本結轉就可以了,來發(fā)票后把這個暫估分錄沖回,再按發(fā)票上金額做分錄
2024 04/09 18:07
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2024 04/09 18:09
老師,分錄怎么做呢,二級科目怎么做
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2024 04/09 18:10
老師,公司是3月份先開發(fā)票銷售出去的,沒風險吧老師
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2024 04/09 18:10
老師,暫估入庫就是和發(fā)票上的不含稅價格一致就可以吧
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/09 18:11
您好,完全沒風險的,借:庫存商品? 貸:應付賬款
有政策
企業(yè)成本費用稅前扣除的憑證問題(公告[2011]第34號>
·企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算,在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。
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2024 04/09 18:14
老師,暫估入庫的金額和二級科目都怎么設置呢
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/09 18:17
您好,我沒有二級科目,就是庫存商品,不分的,下月初全部沖回了,這樣做賬簡單
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2024 04/09 18:26
老師,暫估入庫的金額怎么確定
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/09 18:32
您好,咱不是有系統(tǒng)么,導出截止月末未開票的采購單統(tǒng)計的
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