問題已解決
@賈apple老師,看下我這11個憑證公司的對嗎,前后會陸續(xù)發(fā)
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老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
2024 04/10 07:14
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2024 04/10 08:04
老師辛苦說下哦
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2024 04/10 08:15
同學(xué)你好,早上好,? 工資尾差,不用發(fā)票,可以抵扣所得稅, 會計分錄是對的
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2024 04/10 08:34
老師看下對嗎
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apple老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/10 08:40
同學(xué)你好,分錄是對的,把摘要稍稍改一下
比方說
結(jié)息:寫成【第1季度存款利息】
繳納社保:寫成【繳納3月社?!?
第2個憑證,你做的沒錯,但是,我覺得這樣做,更好一點(diǎn)
借:管理費(fèi)用? 8000
貸:其他應(yīng)收款? 851.04
應(yīng)付職工薪酬? ?7148.96
4月實際發(fā)放時
借:應(yīng)付職工薪酬? ?7148.96
貸:庫存現(xiàn)金? ? ? ? 6148
? ? ? 銀行存款? ? ? ? ?1000
? ? 管理費(fèi)用? ? ? ? ? 0.96
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2024 04/10 10:18
老師的分錄是不是后期就不用調(diào)整那個尾差了嗎
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2024 04/10 10:19
按我的也可以嗎然后后期再調(diào)整尾差嗎
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apple老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/10 10:22
同學(xué)你好,咱兩個尾差 都要調(diào)整,?
區(qū)別在于
我放在整個分錄里了,你單獨(dú)做了一筆
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2024 04/10 10:32
我那些都打了憑證這些,那下個月調(diào)整可以嗎
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2024 04/10 10:36
對的,4月時調(diào)整就行, 就是在實際發(fā)放的一個那個憑證直接調(diào)整就行,
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2024 04/10 10:44
也就是下個月做4月份賬時候,再調(diào)整嗎,工資跟社保不變情況下我3000-425.52=2574.48,男3200-425.52=2774.48,調(diào)整這個尾差0.96借現(xiàn)金借管理費(fèi)用工資0.96負(fù)數(shù)嗎
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2024 04/10 10:45
實發(fā)2574+2774老師
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2024 04/10 10:47
對的,你發(fā)的時候,再調(diào)整尾差,?
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2024 04/10 11:13
老師看下對嗎
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2024 04/10 11:15
老師看下
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2024 04/10 11:15
老師看下
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apple老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/10 11:16
同學(xué)你好,
第3個憑證, 因為你已經(jīng)調(diào)整過尾差了,所以,這個就這樣做,沒問題的
4月發(fā)3月時,就在這個【第3個憑證】的畫面,把尾差調(diào)了,庫存現(xiàn)金寫整數(shù), 不要寫帶零頭的
另外
因為是2個銀行,對吧
因此,你在摘要上,寫上【某某銀行短信費(fèi)】
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2024 04/10 11:17
13個憑證對嗎
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2024 04/10 11:20
所以都沒問題吧老師
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2024 04/10 11:31
對的,憑證對的,
那個61.39的免稅收入,摘要要改
寫成【增值稅免稅收入】
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2024 04/10 11:45
老師看下余額表對嗎
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2024 04/10 11:49
看過了,就是現(xiàn)金上,那個 8分沒有調(diào)整,其他都是看著合理的
或者你連 9.88都沒有話,直接全部調(diào)整掉。從4月開始,就是0余額
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)/其他? 9.88
貸:庫存現(xiàn)金? ?9.88
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2024 04/10 11:56
是忘了調(diào)整分那個哦現(xiàn)金,5月份做4月份賬上再來借管理費(fèi)用辦公費(fèi)9.88貸現(xiàn)金9.88可以嗎,這個同樣不用寫什么單據(jù)吧不用發(fā)票吧可以稅前扣除嗎金額9塊多嗎
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2024 04/10 12:00
對的,什么都不需要, 4月調(diào)整就行
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