問題已解決
您好,老師我們銷賬4000進(jìn)項(xiàng)12000 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都已經(jīng)入賬,可以不全部認(rèn)證,下月認(rèn)證處理嗎?
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沒問題,是可以這么操作的
2024 04/11 10:45
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2024 04/11 10:50
那不認(rèn)證,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做呢,都已入賬
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/11 10:51
你的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有勾選認(rèn)證的,那就先記住的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面
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2024 04/11 10:58
分錄怎么做呢
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/11 10:59
借成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
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2024 04/11 11:00
可以認(rèn)證分錄怎么做呢
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/11 11:01
借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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2024 04/11 11:04
這種做賬 稅務(wù)局會(huì)查馬 ?還是直接不做賬下月用 在做哪種好
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/11 11:04
你并沒有少交稅,所以稅務(wù)局也不會(huì)查的
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2024 04/11 11:06
因?yàn)橘J款 說每月都需要繳納一些稅 然后就不全認(rèn)證了
入賬計(jì)入待認(rèn)證好還是直接先不入賬呢 企業(yè)所得稅需要報(bào)表數(shù)據(jù)
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/11 11:08
對(duì),你也可以先不入賬
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