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老師,出口貨物 是適用0退稅率 視同銷售 和還是開0稅率發(fā)票 是因為商品不同嗎

84784952| 提問時間:2024 04/12 11:29
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 對,商品不同,政策不同
2024 04/12 11:29
84784952
2024 04/12 11:36
那我怎么知道商品是適合0退稅率還是0稅率呢
小菲老師
2024 04/12 11:36
同學,你好 第一次稅務局核定
84784952
2024 04/12 11:39
那我開票的時候怎么辨別呢,是要打稅務局電話?
小菲老師
2024 04/12 11:41
同學,你好 第一次遇到的新商品,聯系專管員
84784952
2024 04/12 12:03
那這個貨物我本來是開的免稅發(fā)票,現在被稅務局認定為視同銷售,0退稅率商品 ,我要去稅務局做增值稅的更正申報??
小菲老師
2024 04/12 12:29
同學,你好 嗯嗯,是的
84784952
2024 04/12 12:55
那企業(yè)所得稅要去更正嗎
小菲老師
2024 04/12 12:59
同學,你好 需要更正的
84784952
2024 04/12 13:22
合同金額是3200? 當時開免稅發(fā)票3200,稅率是0 已做進項稅額轉出349.74? 現在視同內銷 稅率3200\\1.13*0.13=368.14? 增值稅更正申報怎么更呢? ? 稅額補交368.14-349.74=18.4? 對應收入填18.4/0.13=141.53
小菲老師
2024 04/12 13:29
同學,你好 ?稅額補交368.14-349.74=18.4? 對應收入填18.4/0.13=141.53 嗯嗯,是的
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