問題已解決

老師好!我們一次性支付了六個(gè)月的倉庫基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi),這個(gè)我要怎么做賬???是不是需要攤銷?。糠咒浽趺磳懷??

84785018| 提問時(shí)間:2024 04/12 15:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款貸銀行存款。 借成本費(fèi)用貸預(yù)付賬款按6個(gè)月分?jǐn)偂?/div>
2024 04/12 15:15
84785018
2024 04/12 15:18
謝謝老師,老師,我們這個(gè)倉庫是用來裝我們主營產(chǎn)品的,我應(yīng)該進(jìn)成本還是應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用呢?
玲老師
2024 04/12 15:18
你好計(jì)入管理費(fèi)用就行了。
84785018
2024 04/12 15:23
好的,謝謝老師。老師還有一個(gè)問題,我是不是把這個(gè)發(fā)票放在第一個(gè)分錄里就行了,之后六個(gè)月分?jǐn)偟姆咒浻檬裁磥碜鲈紤{證呢?
玲老師
2024 04/12 15:28
是這樣的,備注一下原始發(fā)票在哪兒就行。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~