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老師 這個入庫普通發(fā)票怎么做分錄 金額

84784983| 提問時間:2024 04/14 10:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借庫存商品貸銀行存款600。
2024 04/14 10:00
84784983
2024 04/14 10:01
只前掛賬的 普票不用做賬吧
郭老師
2024 04/14 10:02
你好,需要做賬務處理,只不過是抵扣不了增值稅。
84784983
2024 04/14 10:03
那就是不需要做稅那一分部是嗎 做銷售收入的時候普票專票都需要做
84784983
2024 04/14 10:03
就像做普通費用取得的發(fā)票一樣做賬務處理 是這意思吧
郭老師
2024 04/14 10:04
是的,對的,是這么做的。
84784983
2024 04/14 10:13
老師 購入的商品那些是可以放庫存商品
84784983
2024 04/14 10:14
買來是需要加工的是就做原材料入庫嗎
郭老師
2024 04/14 10:14
買來銷售出去的可以。
84784983
2024 04/14 10:15
買了銷售出去的就做庫存商品哈 那買來需要加工的呢
84784983
2024 04/14 10:17
那這個我該怎么做賬務處理呢 之前是掛的應付 戴銀行存款 現(xiàn)在收到發(fā)票了 怎么做 看圖片
郭老師
2024 04/14 10:26
買來需要加工的做原材料。
郭老師
2024 04/14 10:27
借原材料或者庫存商品 貸應付賬款
84784983
2024 04/14 10:28
同事也可以結轉成本哈
郭老師
2024 04/14 10:32
你生產領用了才結轉,或者是你銷售出去做了收入。
84784983
2024 04/14 10:47
老師 這是收到發(fā)票入庫順便結轉的 這入庫金額對嗎
郭老師
2024 04/14 10:48
你好,你有對應的收入嗎?做了對應的收入可以。
84784983
2024 04/14 10:49
沒呢 沒做收入 因為有時候開票的東西跟這個對不上
郭老師
2024 04/14 10:50
就做不了主營業(yè)務成本的。
84784983
2024 04/14 11:45
老師 入庫的金額是價稅分離的哈
84784983
2024 04/14 11:45
銷售出去的應收賬款是價稅合計
郭老師
2024 04/14 11:49
你是一般納稅人,對方給你開的專票才行 其他的都是價稅合計
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