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以前年度開的免稅發(fā)票,今年紅沖后開1%的發(fā)票怎么申報(bào)增值稅報(bào)表

84784996| 提問時(shí)間:2024 04/15 09:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,其他免稅銷售額里面填寫負(fù)數(shù)減免明細(xì)表,最后一行選擇負(fù)數(shù)。但是你應(yīng)該是自己申報(bào)不了,得去稅務(wù)局。
2024 04/15 09:35
84784996
2024 04/15 09:36
那這個(gè)應(yīng)該怎么做賬了 收入為負(fù)數(shù)嗎
郭老師
2024 04/15 09:37
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。
84784996
2024 04/15 09:37
那我本期收入就為負(fù)數(shù)了
郭老師
2024 04/15 09:38
對(duì)的是的,合計(jì)起來(lái)銷售額是負(fù)數(shù)。
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