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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,下午好,23年10月有一張發(fā)票,本來(lái)收到的是專票,但是我記賬的時(shí)候把它當(dāng)成普票入賬了?,F(xiàn)在我改怎么處理。一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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你好;你做賬; 借進(jìn)項(xiàng)稅貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)??
2024 04/15 16:19
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2024 04/15 16:22
那去年那張憑證需要紅沖嗎?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/15 16:23
你好;不用;直接做這筆即可; 調(diào)整分錄?
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2024 04/15 16:42
老師我之前的分錄的借管理費(fèi)用。貸銀行存款。 這個(gè)分錄不管它,然后直接寫借進(jìn)項(xiàng)稅。貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/15 16:43
你好; 是的;直接按照我寫的做
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