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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,材料款,款付了,票還沒有回來,成本還不夠,怎么暫估成本呢
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借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估就行。
2024 04/15 17:08
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2024 04/15 17:09
但是,我這個(gè)款已經(jīng)付了啊,應(yīng)付賬款暫估,后面怎么平呢
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/15 17:09
這個(gè)只是暫估的會(huì)計(jì)分錄,和你當(dāng)時(shí)付款的沒有關(guān)系。
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/15 17:09
當(dāng)時(shí)付款正常做付款的會(huì)計(jì)分錄就行。
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2024 04/15 17:10
那這個(gè)暫估,怎么平呢?用啥分錄老師
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/15 17:11
這個(gè)是暫估的,以后還是需要沖銷暫估的做一個(gè)負(fù)數(shù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2024 04/15 17:12
一樣的會(huì)計(jì)分錄,就是做負(fù)數(shù),是嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/15 17:12
對,沒錯(cuò)的,就是這么做的。
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