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21-22退的個稅手續(xù)費,之前沒有報增值稅,收入全部計營業(yè)外收入。24.3月補報了增值稅。那分錄是不是 借:營業(yè)外收入 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

84785045| 提問時間:2024 04/16 14:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借銀行存款,貸其他收益,應交增值稅。 繳納稅款借應交增值稅貸銀行存款。
2024 04/16 14:40
84785045
2024 04/16 14:50
老師,我說的是21-22年漏報了,當時沒有報增值稅,全部計營業(yè)外收入,今年補報了。怎么做分錄
玲老師
2024 04/16 14:51
就把其他收益換成以前年度損益調(diào)整其他科目不變。
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