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老師,您好!發(fā)現(xiàn)上一年度庫存商品為負數(shù)怎么處理?謝謝您
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你好,發(fā)現(xiàn)上一年度庫存商品為負數(shù),是少入庫了,還是多結(jié)轉(zhuǎn)到成本了??
2024 04/16 20:04
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2024 04/16 20:10
多結(jié)轉(zhuǎn)成本了
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2024 04/16 20:15
你好,多結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致的庫存負數(shù),現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:庫存商品 ??,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
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2024 04/16 20:24
庫存商品-25000元,就是把這-25000元結(jié)轉(zhuǎn)即可對吧?!
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2024 04/16 20:25
你好,如果之前是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本2.5萬,是這樣的
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2024 04/16 20:39
謝謝您老師
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/16 20:40
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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2024 04/17 12:48
老師,這公司接手時銀行賬戶余額不對,多了7200元。這筆我不去查賬,有處理方法嗎?怎么處理?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 12:58
你好,需要去查明原因,才可以做出正確的調(diào)整分錄的
借:相關(guān)科目 7200,貸:銀行存款??7200
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2024 04/17 13:12
之前會計做的不查一直掛著也不行嗎?
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2024 04/17 13:19
還有數(shù)電發(fā)票里增值稅266.67,可是申報時提示266.66這種怎么辦,
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 13:24
你好,有錯誤,就應(yīng)當(dāng)去查明原因,然后及時糾正才是的。
需要按較大的稅額進行調(diào)整
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2024 04/17 14:27
稅務(wù)系統(tǒng)自己帶出來的,也不是做錯賬,差0.01
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2024 04/17 14:28
你好,我知道是系統(tǒng)四舍五入的原因(不調(diào)整就會始終導(dǎo)致有0.01的差異)
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2024 04/17 14:29
不調(diào)整一直放著也沒事吧?!
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2024 04/17 14:30
你好,個人建議是調(diào)整了。否則會導(dǎo)致始終有0.01的差異
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