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公司本季度開了一張負數(shù)的專票,另外又開了一張正數(shù)的普票,但是申報稅的時候報不了,要怎么辦?
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速問速答申報的時候有什么提示的?
2024 04/17 10:56
84785018
2024 04/17 10:59
《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》 :
1、“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”貨物及勞務本期數(shù)必須大于等于稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 第1列第2欄“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”貨物及勞務本期數(shù)【-54455.45】必須大于等于稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額【0】
2、第18欄第1列[本期應納稅額減征額]不能為負!
3、主表第18欄第1列【-1089.11】+第2列【0】應等于附表《增值減免稅申報明細表》[本期實際抵減稅額]的合計【0】
1、稅控抄報增值稅專用發(fā)票含稅金額合計+稅務機關代開增值稅專用發(fā)票
玲老師
2024 04/17 11:01
咱們正數(shù)和負數(shù)的發(fā)票數(shù)據(jù)正好相等是吧?
84785018
2024 04/17 11:02
對的,正好相等
玲老師
2024 04/17 11:03
那咱直接保存報表就行了,你看能通過不?銷售額不用填寫。
84785018
2024 04/17 11:05
不行,通過不了
玲老師
2024 04/17 11:07
沒有其他的銷售額了,可以去大廳申報。
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