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實(shí)務(wù)
問題已解決
3月份借:管理費(fèi)用-暫估8.2萬 貸:其他應(yīng)付款暫估8.2萬 且3月份已經(jīng)結(jié)賬 4月份開票過來了,怎么做賬了?
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速問速答發(fā)票來了,把這個(gè)暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬。
2024 04/17 13:23
84785037
2024 04/17 13:28
這樣管理費(fèi)用-8.2萬了。而且之前做錯(cuò)了,是成本,不是管理費(fèi),怎么補(bǔ)救了
東老師
2024 04/17 13:31
你沖銷了以后,按照發(fā)票做賬做的種業(yè)務(wù)成本就行。
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