問題已解決

老師好!請問金蝶軟件中1月-3月賬做完,已過賬,發(fā)現(xiàn)1月有張憑證金額不對,應(yīng)該怎么辦?反結(jié)賬,怎么結(jié)?謝謝!

84785027| 提問時間:2024 04/17 14:06
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,一般會有個期末結(jié)賬,在里面選反結(jié)賬,然后把賬都反了 之后把錯誤的憑證反記賬? 反審核,修改后,把損益重新結(jié)轉(zhuǎn)。或者刪除之前的額損益憑證重新結(jié)轉(zhuǎn),再結(jié)賬就可以了
2024 04/17 14:08
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