問題已解決

23年業(yè)務(wù)招待計入到了銷售費(fèi)用里面 那現(xiàn)在匯算清繳去年所得稅的時候能直接把業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)出40%嘛 不再更改去年的利潤表了

84784997| 提問時間:2024 04/17 17:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,不影響交所得稅就行,直接納稅調(diào)增
2024 04/17 17:10
84784997
2024 04/17 17:25
匯算清繳中職工薪酬是按照賬面計提的金額去填寫嘛 還是按照個稅申報的金額填寫呢
家權(quán)老師
2024 04/17 17:28
按1-12月計提的金額計入賬載金額
84784997
2024 04/17 17:52
稅收金額也按照這個金額填寫嘛
84784997
2024 04/17 17:53
按照應(yīng)付職工薪酬一級科目計提的金額填寫嘛
家權(quán)老師
2024 04/17 18:03
匯算前全部已經(jīng)發(fā)放,就按計提數(shù)填稅收金額
84784997
2024 04/17 18:05
一級科目包含的有公司承擔(dān)的那部分社保 這部分在個稅申報系統(tǒng)上不顯示 所以我們按照包含公司那部分的申報填寫也是可以的是吧
家權(quán)老師
2024 04/17 18:07
這個自己要統(tǒng)計計提的工資,不能籠統(tǒng)填報的。所以平時設(shè)置科目要方便以后匯算統(tǒng)計
84784997
2024 04/17 18:10
相當(dāng)于咱們正常的工資金額填寫就應(yīng)該是個稅申報的收入金額去填寫對吧
家權(quán)老師
2024 04/17 20:57
不對,應(yīng)該是按上年1-12月計提的工資和獎金申報。個稅有的時候沒發(fā)放工資沒申報,那個數(shù)字還包括福利費(fèi),不準(zhǔn)的
84784997
2024 04/18 10:45
好的? 謝謝老師
家權(quán)老師
2024 04/18 10:47
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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