問題已解決
原分錄 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸其他應(yīng)付款-xxx 現(xiàn)在這個(gè)業(yè)務(wù)不發(fā)生了 借其他應(yīng)付款-xxx 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 可以這樣做嗎?
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您好,可以的哦,我們這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅在 增值稅附表二也是要申報(bào)的哦
2024 04/17 18:45
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