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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)教老師,2023年12月份記賬計(jì)提所得稅費(fèi)用多提了8500元,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn),應(yīng)怎么處理?
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
貸:利潤分配-未分配利潤
2024 04/19 09:57
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2024 04/19 10:07
這個(gè)就記在四月份賬了?
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2024 04/19 10:08
這個(gè)還涉及到以前年度損益科目呀目?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/19 10:10
直接就我那樣做賬就是了,然后重新做上年的報(bào)表,按正確的報(bào)表匯算
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