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上個月不小心把其他應收款掛到應付職工薪酬,這個月怎么調(diào)賬,分錄怎么做?
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你好!這個你紅字沖減,然后按正確的做就行了
2024 04/22 14:44
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2024 04/22 14:52
不能直接借:其他應收款 貸:應付職工薪酬 這樣可以嗎?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/22 14:54
你好,可以的。也可以這樣
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上個月不小心把其他應收款掛到應付職工薪酬,這個月怎么調(diào)賬,分錄怎么做?
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