問題已解決
今天調(diào)減去年未分配利潤10萬多,由于庫存差異導致,調(diào)減利潤3700,有于獎金導致,去年的匯算清繳如何填列



同學,你好
A105000扣除類,跨期扣除
2024 04/26 09:38

84784977 

2024 04/26 09:40
具體填在哪里,一個是由于庫存,一個是獎金

小菲老師 

2024 04/26 09:41
同學,你好
A105000扣除類,26欄跨期扣除

84784977 

2024 04/26 09:41
前面的財務報表是按去年年末,還是3月調(diào)整去年的

84784977 

2024 04/26 09:43
填合計數(shù)嗎,都是減少利潤,是不是可以彌補虧損呢

84784977 

2024 04/26 09:45
我們有57984.8-30102.17-102955.5-3700有收入,有虧損,怎么申報

小菲老師 

2024 04/26 09:49
同學,你好
按去年年末

84784977 

2024 04/26 09:52
收入增加,費用增加如何申報,增值稅不管吧

84784977 

2024 04/26 09:52
填合計數(shù)嗎

小菲老師 

2024 04/26 09:54
同學,你好
是填合計數(shù)的
如果你之前漏申報收入,對應的增值稅也要補

84784977 

2024 04/26 10:05
增值稅哪里補

84784977 

2024 04/26 10:06
填負數(shù)吧

小菲老師 

2024 04/26 10:06
同學,你好
更正增值稅申報表

84784977 

2024 04/26 10:07
如果是這樣,主表不動嗎

小菲老師 

2024 04/26 10:07
同學,你好
你指的什么主表??

84784977 

2024 04/26 10:07
資產(chǎn)負債表和利潤表

小菲老師 

2024 04/26 10:09
同學,你好
這些如果你更正了增值稅申報表,那么這些資產(chǎn)負債表和利潤表都要動
