問(wèn)題已解決

年末的賬做完以后要怎么核對(duì)?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/27 07:42
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,核對(duì)銀行余額和銀行日記賬余額,庫(kù)存商品和倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存金額,應(yīng)付和應(yīng)收與往來(lái)單位核對(duì),固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)賬實(shí)相符
2024 04/27 07:44
84784988
2024 04/27 07:47
老師,再問(wèn)一下。我們是做代理記賬的,半路接賬要核對(duì)什么?都是先報(bào)稅后做賬。我看前同事去年的賬有的都沒(méi)做完,我都怎么核對(duì)賬沒(méi)有問(wèn)題?
廖君老師
2024 04/27 07:49
您好,這個(gè)就沒(méi)法核對(duì)了,代賬公司的賬就是這樣的,客戶給多少資料做多少賬,也不支核對(duì)對(duì)不對(duì)的,亂的
84784988
2024 04/27 07:56
做賬不都是根據(jù)銀行流水、發(fā)票、工資、社保這些做賬嗎?
84784988
2024 04/27 07:57
核對(duì)有沒(méi)有問(wèn)題,不就是看看銀行余額和報(bào)稅金額和申報(bào)表的是否一致吧?
廖君老師
2024 04/27 07:58
您好,1.是的,是根據(jù)這些做賬,銀行的余額是對(duì)得上的 2.是的,賬和申報(bào)表要一致
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