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老師,我們是酒店餐飲行業(yè),客戶消費先掛賬,也沒有開票 借:應收賬款-XX 貸:主營業(yè)務收入 后期,要開票收款了 收入該怎么賬務處理 借:主營業(yè)務收入(貸方負數(shù)) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 借:銀行存款 貸:應收賬款 這樣處理對嗎?
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速問速答同學你好
紅沖的話就原分錄負數(shù)紅沖
2024 04/28 10:59
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老師,我們是酒店餐飲行業(yè),客戶消費先掛賬,也沒有開票 借:應收賬款-XX 貸:主營業(yè)務收入 后期,要開票收款了 收入該怎么賬務處理 借:主營業(yè)務收入(貸方負數(shù)) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 借:銀行存款 貸:應收賬款 這樣處理對嗎?
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