問題已解決

老師,請教一下匯算清繳填報?謝謝!

84785028| 提問時間:2024 04/29 15:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!你具體是有什么問題
2024 04/29 15:32
84785028
2024 04/29 15:35
老師,我23年沒有收入,是不是就A107040這張減免所得稅優(yōu)惠明細表不用填,直接點確認(rèn)就可以了對嗎
宋生老師
2024 04/29 15:37
你好!是的。就是這樣了
84785028
2024 04/29 15:42
老師,收到的材料沒有發(fā)票,這個成本是在哪里調(diào)增,是在扣除項里的30欄其他嗎?
宋生老師
2024 04/29 15:43
你好!是的,納稅調(diào)整明細表里面
84785028
2024 04/29 16:44
老師,23年是籌建期,這個匯算清繳填表時哪些方面和營業(yè)期不一樣呢?是不是和營業(yè)期的填表方式是一樣的呢?
宋生老師
2024 04/29 16:47
你好!是的,是一樣的了
84785028
2024 04/29 16:49
老師,籌建期所有的費用都是做到開辦費的呢?這個要怎么填?
宋生老師
2024 04/29 16:50
你好,你可以做到開辦費。再這個表里面
84785028
2024 04/29 16:56
老師,我把開辦費里的金額全部填在納稅調(diào)整明細表的45列里調(diào)增這樣可以嗎
宋生老師
2024 04/29 16:58
你好!你這樣不是虧了嗎
84785028
2024 04/29 16:59
老師,但我23年因為是籌建期,沒有收入,在以后年度營業(yè)期里匯算清繳時再調(diào)減,我這樣做對嗎?
宋生老師
2024 04/29 17:01
你好!沒關(guān)系啊。你其實可以正常做,只調(diào)該調(diào)的,然后本年虧損,以后還能彌補
84785028
2024 04/29 17:02
老師,您的意思是就跟營業(yè)期的做法是一樣的對嗎?不需要像我這種調(diào)來調(diào)去的?
宋生老師
2024 04/29 17:05
你好!是的呃,就是這個意思,這樣簡單
84785028
2024 04/30 10:20
老師,我這一張表需要填嗎?打開顯示的是這個,需要怎么填呢?
宋生老師
2024 04/30 10:27
你好!這個是自動的,不需要另外填
84785028
2024 04/30 10:28
老師,是不是直接點確定就可以了對嗎?
宋生老師
2024 04/30 10:35
你好!是的。就是這樣了
84785028
2024 04/30 10:49
老師,如果我今年公司是盈利的,那這張表需要填嗎?還是說也是自動的,點確定就行呢?
宋生老師
2024 04/30 10:53
你好!也是自動的了
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