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老師,一般納稅人之前的進(jìn)項(xiàng)稅都做進(jìn)成本了,現(xiàn)在想抵進(jìn)項(xiàng)稅了該如何調(diào)整?不調(diào)以前的賬,可以嗎?

84784989| 提問時(shí)間:2024 04/30 11:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要調(diào)整以前的賬務(wù)處理。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)增額不允許抵扣所得稅的。
2024 04/30 11:29
郭老師
2024 04/30 11:30
你加稅合計(jì)相當(dāng)于是多抵扣了所得稅。
84784989
2024 04/30 11:36
之前年度的是不能抵了是嗎?
郭老師
2024 04/30 11:37
你好,之前年度的增值稅可以抵扣。
84784989
2024 04/30 11:40
對(duì)所得稅有影響嗎?
郭老師
2024 04/30 11:43
對(duì)所得稅有影響的,你多抵扣了不是嗎?我上面寫了
84784989
2024 04/30 11:50
那當(dāng)月計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣完可以放到以后抵扣嗎?時(shí)間上有規(guī)定嗎?可以抵扣多久?
郭老師
2024 04/30 11:53
可以 這個(gè)不限制時(shí)間的
84784989
2024 04/30 12:04
好的,謝謝老師
郭老師
2024 04/30 12:06
不用客氣,工作愉快
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