問題已解決
老師好,我公司發(fā)生一筆研發(fā)用機器設(shè)備的維修費,費用為3萬,但是該費用實際是一整年的,如果按照待攤費用分攤到每個月的項目上,在付款時和實際攤銷時分別該怎么記賬呢
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速問速答借:預付賬款/其他應(yīng)付款 30,000元??
貸:銀行存款 30,000元
借:管理費用 2,500元(30,000元 ÷ 12個月)??
貸:預付賬款/其他應(yīng)付款 2,500元
2024 04/30 15:08
84784982
2024 04/30 15:12
那稅費金額呢,也是在攤銷時一起分攤嗎
樸老師
2024 04/30 15:14
你收到的是專票嗎
你是一般納稅人嗎
84784982
2024 04/30 15:15
是的,付款時已經(jīng)收到發(fā)票了
樸老師
2024 04/30 15:21
我是問收到的專票嗎
是的話借管理費用
借進項
貸預付賬款
84784982
2024 04/30 15:25
是專票,但是這個設(shè)備是我們研發(fā)用的,是不是應(yīng)該這樣做分錄
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
每月實際攤銷時
借:研發(fā)支出-直接投入-維修費
借:應(yīng)交稅費-進項稅額
貸:其他應(yīng)付款
樸老師
2024 04/30 15:29
同學你好
對的
是這樣做的
84784982
2024 04/30 15:30
好的,謝謝老師
樸老師
2024 04/30 15:30
滿意請給五星好評,謝謝
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