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老師好,我公司發(fā)生一筆研發(fā)用機器設(shè)備的維修費,費用為3萬,但是該費用實際是一整年的,如果按照待攤費用分攤到每個月的項目上,在付款時和實際攤銷時分別該怎么記賬呢

84784982| 提問時間:2024 04/30 15:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借:預付賬款/其他應(yīng)付款 30,000元?? 貸:銀行存款 30,000元 借:管理費用 2,500元(30,000元 ÷ 12個月)?? 貸:預付賬款/其他應(yīng)付款 2,500元
2024 04/30 15:08
84784982
2024 04/30 15:12
那稅費金額呢,也是在攤銷時一起分攤嗎
樸老師
2024 04/30 15:14
你收到的是專票嗎 你是一般納稅人嗎
84784982
2024 04/30 15:15
是的,付款時已經(jīng)收到發(fā)票了
樸老師
2024 04/30 15:21
我是問收到的專票嗎 是的話借管理費用 借進項 貸預付賬款
84784982
2024 04/30 15:25
是專票,但是這個設(shè)備是我們研發(fā)用的,是不是應(yīng)該這樣做分錄 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 每月實際攤銷時 借:研發(fā)支出-直接投入-維修費 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:其他應(yīng)付款
樸老師
2024 04/30 15:29
同學你好 對的 是這樣做的
84784982
2024 04/30 15:30
好的,謝謝老師
樸老師
2024 04/30 15:30
滿意請給五星好評,謝謝
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