問題已解決
如圖所示 之前公司支出 借:開發(fā)成本 貸:應(yīng)付賬款 銀行存款。 現(xiàn)在這筆錢原路退回公司賬戶,要做賬沖平之前的分錄的話,可以借:開發(fā)成本(負數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負數(shù)) 銀行存款(負數(shù))嗎?如果不是,應(yīng)該怎么做賬?
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你好對的
之前也沒有結(jié)轉(zhuǎn)是吧
是的話可以
2024 05/02 20:36
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2024 05/02 20:48
沒結(jié)轉(zhuǎn)損益前可以這樣的話,那結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)該怎么做平?
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郭老師 
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2024 05/02 20:51
再做一個借開發(fā)成本貸庫存商品
借庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
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