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公司2月份購買一批商品,商品已經(jīng)到貨,并當月已經(jīng)銷售了,3月份才收到發(fā)票,這批商品怎么做會計分錄,增值稅怎么抵扣呢

84784958| 提问时间:2018 04/17 23:47
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
您好,2月收到時,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款-暫估款。銷售確認收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。3月份收到發(fā)票時,借:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。同時,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,并且紅沖上月的暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的成本。借;庫存商品,負數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估款,負數(shù)。銷售確認收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù),貸:庫存商品,負數(shù)。
2018 04/17 23:56
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