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老師,出口退稅去年7月份的報關(guān)單和今年的一塊,這個月退稅,需要怎么操作呢
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2024 05/06 19:04
何萍香老師
2024 05/06 19:14
企業(yè)應(yīng)在貨物報關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機關(guān)辦理出口貨物增值稅、消費稅免退稅申報,超過出口退(免)稅申報期限的,不是不能退稅,而是“有條件申報退稅”——電子稅務(wù)局會提示企業(yè)錄入《出口貨物收匯情況表》,遞交收匯材料等相關(guān)單據(jù)。本文下方內(nèi)容會詳細(xì)為您講解《出口收匯情況表》的錄入說明。
外貿(mào)企業(yè)申報上年度報關(guān)出口的業(yè)務(wù)時,如果同時有當(dāng)年出口報關(guān)單需要申報退稅,則需要使用不同的申報年月分別申報。
例如:
某外貿(mào)企業(yè),申報的報關(guān)單出口日期既有2023年的,也有2024年的,需要將報關(guān)單按照出口年度進(jìn)行清分。2023年出口的報關(guān)單,使用202312申報年月申報,2024年出口的報關(guān)單使用當(dāng)前年月進(jìn)行申報。
何萍香老師
2024 05/06 19:22
正常來說,幾個月的放一起申報是沒問題的。但是,去年的報關(guān)單先看一下是否 已經(jīng)過了稅局要求的最晚申報期了
不是這月底 就是上月底
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