問題已解決
老師,我司是建筑公司,主要是給甲方提供勞務(wù),現(xiàn)有一個**的勞務(wù)費(fèi),現(xiàn)公司給對方開了一張過橋發(fā)票,請見圖片,相關(guān)增值稅和附加費(fèi),所得稅的預(yù)交都是**方承擔(dān)并繳納了,1、開出的這張發(fā)票到時按價稅合計款收取2%的管理費(fèi),2、票開出去了,確認(rèn)的收入直接抵人工費(fèi),那這三張發(fā)票的賬應(yīng)如做記賬憑證?



你好,這個可以做你們的主營業(yè)務(wù)收入做的到不,或者其他業(yè)務(wù)收入
2024 05/08 22:45

王璐璐老師 

2024 05/08 22:46
加油,等您的好評哦

84784951 

2024 05/08 22:48
我們現(xiàn)在的會計不是做到收入的,她是這樣做的憑證,老師,你能幫我看看嗎?

王璐璐老師 

2024 05/08 22:51
你好,這樣也是對的哈,進(jìn)了在建工程成本的

84784951 

2024 05/08 22:58
這個我不是很懂,老師能具體講講嗎

王璐璐老師 

2024 05/08 23:00
你好,你們?nèi)绻菍iT提供勞務(wù)的,你們做在建工程是真實業(yè)務(wù)嗎

84784951 

2024 05/08 23:05
老師,你好,我們是把在建工程當(dāng)工程施工在用,到時沖到成本里面,業(yè)務(wù)是真實的,屬于老板朋友借我公司**,稅費(fèi)都是**方交的

王璐璐老師 

2024 05/08 23:08
你好,那這個是對的哈,之前做了預(yù)收,現(xiàn)在開票來了做在建工程

84784951 

2024 05/08 23:13
老師 ,之前沒有做說預(yù)收賬款

84784951 

2024 05/08 23:15
之后預(yù)收賬款如何平賬呢

84784951 

2024 05/08 23:16
票是我們開給**方的

王璐璐老師 

2024 05/08 23:18
你好,那不行哈,你再翻翻之前的記錄,要不平不了的呀

84784951 

2024 05/08 23:30
老師,后面做了一個借預(yù)收,貸主營業(yè)務(wù)收入

王璐璐老師 

2024 05/09 07:38
你好,那就是沒問題的呀,不要急羅,你慢慢研究下,

王璐璐老師 

2024 05/09 07:41
加油,等你的好評哦

84784951 

2024 05/09 07:57
老師,主營業(yè)務(wù)收入為什么是按預(yù)收賬款確認(rèn)的呢,按價稅合計確認(rèn)的

王璐璐老師 

2024 05/09 08:44
你好,看了下,這個發(fā)票沒做應(yīng)交稅費(fèi)的
