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問題已解決
老師,一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)稅,在沒有抵扣前入賬是的科目是寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)。還是寫應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅,如果月底扣了部分還有一部分沒有抵扣,要怎么做分錄,如果全部抵扣,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)要怎么做會(huì)計(jì)處理
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入應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
抵扣入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用做分錄了先,如果進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
2024 05/08 23:02
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/08 23:03
最后把
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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