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老師早上好,一個電表兩家公司使用,雙方都是一般納稅人這個要怎么去賬務(wù)處理?

84785046| 提問時間:2024 05/09 08:23
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這個發(fā)票是誰開的?
2024 05/09 08:24
84785046
2024 05/09 08:24
電業(yè)局開給我公司,現(xiàn)在我公司需要怎么處理,電費金額比較大月大概10萬左右。
東老師
2024 05/09 08:25
開給你們對方把錢給你們你們沖減電費費用
84785046
2024 05/09 08:27
是進(jìn)項轉(zhuǎn)出還是,開電費發(fā)票給另外公司?,F(xiàn)在對方也想抵扣
東老師
2024 05/09 08:29
如果你給對方開票了的話,進(jìn)項稅額正常抵扣就成
84785046
2024 05/09 08:30
我公司沒有這個類目 可以開具電費發(fā)票嗎?
東老師
2024 05/09 08:30
你們這種偶爾開票是沒問題的
84785046
2024 05/09 08:31
每月都要開具發(fā)票的,
東老師
2024 05/09 08:33
如果你們都要去開票的話,最好還是增加一下營業(yè)范圍比較合適
84785046
2024 05/09 08:35
老師如果不給對方開票,做分割單,分割出去的這部分我們是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是吧。
東老師
2024 05/09 08:37
對,這種情況你們是需要做形式和轉(zhuǎn)出的
84785046
2024 05/09 08:42
老師那進(jìn)項稅額分錄怎么寫
東老師
2024 05/09 08:43
借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84785046
2024 05/09 08:47
老師你幫我看看我寫的對不對,收到發(fā)票時:借:制造費用——電費 100 貸:銀行存款50 (我公司支付使用) 其他應(yīng)付款50(另外那家公司使用),他們付錢,借:銀行存款50 貸:其他應(yīng)付款50 轉(zhuǎn)出:分錄不會寫
東老師
2024 05/09 08:54
這個錢是你們先付,還是各付50%呢
84785046
2024 05/09 08:56
這個錢是他們打到我們對公賬戶上,然后用個人賬戶交電費,剛忘記寫進(jìn)項分錄了,從這個月開始我公司用公戶支付。老師麻煩你寫下分錄吧,謝謝
東老師
2024 05/09 08:58
你們支付電費 借制造費用 90 進(jìn)項稅額10 貸銀行存款100 你們收到電費 借銀行存款50 貸制造費用45 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出5
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