問題已解決

老師,請教個問題。1月份的時候公司買了一批350元的材料去工廠加工,未付款,記了賬,(借原材料350,貸應(yīng)付賬款350)。材料去加工是(借委托加工物資350,貸原材料350。)這批貨加工后回了公司(借庫存商品350,貸委托加工物資350)。?!,F(xiàn)在4月份后付了款,供應(yīng)商那邊開了專用發(fā)票,扣了13%,稅額是40.27元,這個賬我該怎么做?

84785035| 提問時間:2024 05/09 11:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.記錄購買原材料時(已在1月份完成):借:原材料 350貸:應(yīng)付賬款 350 2.材料去工廠加工時(已在材料去加工時完成):借:委托加工物資 350貸:原材料 350 3.加工后材料回到公司時(已在材料回公司時完成):借:庫存商品 350貸:委托加工物資 350 4.4月份后支付款項并收到專用發(fā)票時:借:應(yīng)付賬款 350應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 40.27貸:銀行存款 390.27首先,計算實際支付的金額。因為稅額是40.27元(即13%的稅率),所以原材料和加工費用(不含稅)是309.73元(350元 / 1.13)。這意味著支付的款項包括309.73元的本金和40.27元的增值稅。其次,進(jìn)行會計分錄。由于之前已經(jīng)記錄了原材料和加工費用,現(xiàn)在只需要處理支付款項和增值稅的部分。支付款項并記錄增值稅: 5.檢查賬戶余額:在完成上述步驟后,確?!霸牧稀薄ⅰ拔屑庸の镔Y”、“庫存商品”、“應(yīng)付賬款”和“銀行存款”等賬戶的余額正確無誤。
2024 05/09 11:26
84785035
2024 05/09 11:31
突然感覺有點亂,
84785035
2024 05/09 11:33
350元是含稅價,原材料應(yīng)該是309.73元,但是之前都錄入350原了,就是庫存商品的賬戶上是多了40.27元
84785035
2024 05/09 11:34
我要怎么把這個減掉
樸老師
2024 05/09 11:39
直接紅沖 借進(jìn)項 貸原材料
84785035
2024 05/09 11:42
可是這個原材料也加工好了,成了商品
84785035
2024 05/09 11:43
這樣還需要有下一步嗎
樸老師
2024 05/09 11:44
同學(xué)你好 那就貸庫存商品
84785035
2024 05/09 11:47
借進(jìn)項稅40.27? 貸庫存商品40.27? ? 是這樣嗎
樸老師
2024 05/09 11:49
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84785035
2024 05/09 11:50
好的,謝謝老師
84785035
2024 05/09 11:57
老師老師
樸老師
2024 05/09 12:04
滿意請給五星好評,謝謝
84785035
2024 05/09 12:08
借進(jìn)項稅40.27 貸庫存商品40.27 是這樣操作的話,這個進(jìn)項稅就少了,庫存商品比原來又多了40.27
84785035
2024 05/09 12:10
這樣操作,我的庫存商品是430.54,而進(jìn)項稅是0
樸老師
2024 05/09 12:13
同學(xué)你好借方進(jìn)項稅是增加呀 貸方庫存商品是庫存商品減少了
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