問題已解決
進項稅額轉(zhuǎn)出科目余額表中在貸方,那每個月月末需要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/011/08/79/25_avatar_middle.jpg?t=1714030903)
你好,同學
如果你們公司進項稅,銷項稅都是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的,轉(zhuǎn)出也要結(jié)轉(zhuǎn)
如果你們不結(jié)轉(zhuǎn)進項稅的話,轉(zhuǎn)出也不用轉(zhuǎn)
就是前后一致
2024 05/11 09:04
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784980 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 05/11 09:27
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 老師,我月末只做這筆分錄的,需要做嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/011/08/79/25_avatar_middle.jpg?t=1714030903)
冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 05/11 09:29
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 老師,我月末只做這筆分錄的,需要做嗎?
這樣的話,要做的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784980 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 05/11 09:29
月末結(jié)轉(zhuǎn)進項稅和銷項稅會計分錄 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 我沒有這樣的分錄,那么照老師的意思,轉(zhuǎn)出也不用做分錄
![](https://pic1.acc5.cn/011/08/79/25_avatar_middle.jpg?t=1714030903)
冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 05/11 09:46
沒有這樣的分錄話,轉(zhuǎn)出不用結(jié)轉(zhuǎn)
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)