問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)我在23年的時(shí)候把攤銷(xiāo)的管理費(fèi)用做成了無(wú)形資產(chǎn),也就是 借 無(wú)形資產(chǎn) 10000 貸 累計(jì)攤銷(xiāo) 10000 24年我這樣做的 借 -無(wú)形資產(chǎn) 10000 貸 以前年度損益調(diào)整 10000 借 以前年度所以調(diào)整 10000 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10000 這種情況下我現(xiàn)在匯算清繳呀,我該填表,謝謝老師

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/12 20:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 2024年的分錄不對(duì)吧? 您23年增加了無(wú)形資產(chǎn) 24年不是應(yīng)該減少無(wú)形的資產(chǎn)嗎 您24年的分錄還是增加無(wú)形資產(chǎn)的啊
2024 05/12 20:43
84784962
2024 05/12 20:49
我23年是這樣做的 借 無(wú)形資產(chǎn)-土地 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 正確的23年應(yīng)該是這樣的 借管理費(fèi)用-土地?cái)備N(xiāo) 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
bamboo老師
2024 05/12 20:55
那就是您無(wú)形資產(chǎn)多入賬了 2024年要紅沖掉多入賬的
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