老師,請(qǐng)問(wèn)我在23年的時(shí)候把攤銷(xiāo)的管理費(fèi)用做成了無(wú)形資產(chǎn),也就是 借 無(wú)形資產(chǎn) 10000 貸 累計(jì)攤銷(xiāo) 10000 24年我這樣做的 借 -無(wú)形資產(chǎn) 10000 貸 以前年度損益調(diào)整 10000 借 以前年度所以調(diào)整 10000 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10000 這種情況下我現(xiàn)在匯算清繳呀,我該填表,謝謝老師
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2024年的分錄不對(duì)吧?
您23年增加了無(wú)形資產(chǎn) 24年不是應(yīng)該減少無(wú)形的資產(chǎn)嗎 您24年的分錄還是增加無(wú)形資產(chǎn)的啊
2024 05/12 20:43
84784962
2024 05/12 20:49
我23年是這樣做的 借 無(wú)形資產(chǎn)-土地
貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
正確的23年應(yīng)該是這樣的 借管理費(fèi)用-土地?cái)備N(xiāo)
貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
bamboo老師
2024 05/12 20:55
那就是您無(wú)形資產(chǎn)多入賬了 2024年要紅沖掉多入賬的
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