問題已解決
我們預(yù)收租賃費(fèi),同時做了價稅分離一貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,但我上任財(cái)務(wù)3月份做了確認(rèn)收入,借:應(yīng)收帳款(預(yù)收轉(zhuǎn)入),貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸結(jié)算價款,我感覺應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅重復(fù)了,但我4月份開具了發(fā)票(確認(rèn)以入這塊),如何做帳務(wù)處理?
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你好,那你看一下他申報的時候申報重復(fù)了嗎?
2024 05/13 10:30
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2024 05/13 10:30
如果沒有重復(fù)的話,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)待結(jié)算價款。
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2024 05/13 10:31
我4月本月有留抵退稅,收到退稅款,借:銀行收款,貸:應(yīng)交稅金一留抵退稅,同時借:應(yīng)交稅金一留抵退稅,貸:應(yīng)交稅金一進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù),分錄對嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/13 10:32
記得可以這么做的。
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2024 05/13 10:32
可以的,可以這么做的。
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2024 05/13 10:38
那問題1是借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)待結(jié)結(jié)算價款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅?
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2024 05/13 10:39
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸結(jié)算價款
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2024 05/13 11:10
對,我寫反了,貸:580101結(jié)算價款,這樣最終應(yīng)收帳款等于結(jié)算價款了?
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2024 05/13 11:23
對呀,是啊,我上面已經(jīng)給你回復(fù)了。咱可以不催問行嗎?我上面給你寫了,你按照正確的來填寫就行。
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2024 05/13 11:23
你做錯了,
我就給你改成正確了,
你不用再重新問了。
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2024 05/13 11:27
就是問題1里確認(rèn)結(jié)算收入的分錄,原來確認(rèn)結(jié)算價款憑證,借:應(yīng)收帳款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸:580101結(jié)算價款,我用開具發(fā)票,借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貨:結(jié)算價款嗎?(580101結(jié)算價款)
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2024 05/13 11:35
對的是的,你不是說他的增值稅多確認(rèn)了嗎?你已經(jīng)做了增值稅,現(xiàn)在再做一次不就重復(fù)了。
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