問題已解決
我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),是免抵退企業(yè),然后我們有一些國內(nèi)的技術(shù)服務(wù)費收入,這部分技術(shù)服務(wù)費收入抵扣了不用交增值稅,那這部分附加稅要不要補交附加稅
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您好,這個是不需要補的,不用的
2024 05/13 16:54
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2024 05/13 16:55
不需要嗎,那是不是內(nèi)銷產(chǎn)品才要補?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/13 16:56
嗯對,內(nèi)銷的貨物,才需要
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2024 05/13 16:59
還有個問題,我們還有家外貿(mào)企業(yè),有筆貨物出口一部分也出口退稅了,但還剩一些自己研發(fā)領(lǐng)用了,那這部分進(jìn)項怎么處理
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/13 17:01
這個的話,不抵扣,做轉(zhuǎn)出的
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2024 05/13 17:02
那稅務(wù)那邊怎么操作,已出口認(rèn)證,需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明嗎,還是怎么弄
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/13 17:04
這個他們自己會讓這部分不扣除,然后轉(zhuǎn)出的
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2024 05/13 17:06
是要怎么操作不懂的
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/13 17:07
就是你不需要操作這個就可以
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2024 05/13 18:07
那如果生產(chǎn)企業(yè)出口又有貿(mào)易類直接出口,這個退稅怎么操作
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/13 20:55
那種的話,需要去辦理免抵稅,填寫表格才可以
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