問題已解決
老師,公司車輛賣出,收18萬,我申報增值稅3600,我這邊賬務處理,借,銀行存款,18萬,貸,營業(yè)外收入17.64萬,應交稅費,增值稅,銷項稅,0.36萬,這樣有毛病嗎,老師。
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好,你當時做了固定資產的嗎?
2024 05/13 17:26
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84785014 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 05/13 17:32
做了固定資產,固定資產已經折舊完,我需要做固定資產清理,也就是賬務處理是,借,固定資產清理,累積折舊,貸,固定資產,但是老師我問是上面我收款交稅賬務處理對不對。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 05/13 17:34
如果按照準則的話,借銀行存款18萬,貸固定資產清理17.64萬,應交稅費,應交增值稅銷項0.36萬,你做營業(yè)外收入是什么目的?一般有些人他做其他業(yè)務收入讓增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致,你這樣的話,做營業(yè)外收入他有什么目的嗎?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84785014 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 05/13 17:38
收了款了,賣不是主營業(yè)務收入的其他收入,不是企業(yè)主營收入,非企業(yè)日常收入不計入營業(yè)外收入計入什么收入老師,計入固定資產清理,固定資產清理是收入嗎,老師,老師我懷疑你專不專業(yè)。算了,我找其他老師,回答問題一點水準都沒有。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 05/13 17:40
你好,銷售固定資產屬于固定資產,清理它不屬于收入。借銀行存款
貸固定資產清理應交稅費,
借固定資產清理
累計折舊,
貸固定資產,
然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支或是資產處置損益。正規(guī)的就是這么做。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 05/13 17:41
將固定資產(賬面價值)轉入固定資產清理
借:固定資產清理
累計折舊
固定資產減值準備(有的話)
貸:固定資產
2、發(fā)生的清理費用等
借:固定資產清理
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
3、收回出售固定資產的價款、殘料價值和變價收入等
(1)收回出售固定資產的價款、稅款
借:銀行存款
貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
(2)殘料入庫
借:原材料
貸:固定資產清理
4、保險或過失人賠償的處理
借:其他應收款
貸:固定資產清理
5、清理凈損益的處理
因固定資產已喪失使用功能或因自然災害發(fā)生毀損等原因而報廢清理產生的利得或損失應計入營業(yè)外收支。
6、凈損失
借:營業(yè)外支出—處置非流動資產損失(正常原因)
營業(yè)外支出——非常損失(非正常原因)
貸:固定資產清理
7、凈收益
借:固定資產清理
貸:營業(yè)外收入——非流動資產處置利得
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 05/13 17:41
我上面給你發(fā)的就是課本里面的處理
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 05/13 17:41
不專業(yè),你找其他的老師問吧。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84785014 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 05/13 17:59
但是,老師,問題是如果貸方把固定資產清理沖銷掉,但是我們有收入,這個收入又怎么結轉到非日常收益中,所以我有點蒙了
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 05/13 18:00
固定資產清理,假設余額在貸方借固定資產清理
貸營業(yè)外收入
只轉這個。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84785014 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 05/13 18:03
我們這個車輛已經折舊完了,按道理正常就是累計折舊金額和固定資產金額一樣,我再想想這個科目應該怎樣做,我把思路理清再編織一套賬務處理過來,老師在幫我看看。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 05/13 18:06
你好,你沒有設置殘值嗎?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84785014 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 05/13 18:08
老師,無殘值,沒有計提殘值,
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84785014 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 05/13 18:09
老師,我們小企業(yè)會計準則還沒有資產處置損益科目。所以只能放營業(yè)外收入
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84785014 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 05/13 18:10
老師,從我們公司自身條件來看我覺得記賬科目是這樣,不知道對不對。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 05/13 18:13
借銀行存款,
貸固定資產清理應交稅費,
借固定資產清理
累計折舊,
貸固定資產,
借固定資產清理,貸營業(yè)外收入。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84785014 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 05/13 18:16
老師,就是我這邊做清理,為什么少了一個清理,就是我們折舊和固定資產原值一樣,所以借,累計折舊,貸固定資產,相當于我賣了這個車,累計折舊和固定資產數據都沖平了,然后收到款,按正??颇渴琴J固定資產清理,然后結轉營業(yè)外收入。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 05/13 18:21
處置固定資產用固定資產清理,然后你的固定資產清理有余額臺階管道營業(yè)外收入,他是這個原理呀
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84785014 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 05/13 18:31
好的,老師,等我再緩緩神過來。實際很簡單,但是我就是扭不過灣,因為我們家無殘值,又是折舊完的,累計折舊和原值一樣,所以買了處理科目,首先是把固定資產賬面價值清理掉不在資產負債表中體現,所以是,借,累計折舊,貸固定資產,因為沒有清理費用,累計折舊和固定資產一借一貸是平的,然后我賣出去車收到款,要在清理中體現,又要體現交稅,所以是借,銀行存款,貸,固定資產清理,應交稅費,然后,固定資產清理金額要結轉營業(yè)外收支,我們清理沒產生費用,只有收入,所以我要固定資產清理數據是貸方余額,我要結轉收入,所以是借,固定資產清理,貸營業(yè)外收入。老師我現在是這樣理解的,書本上知識是在有殘值有清理費用基礎上作的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84785014 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 05/13 18:32
但是我們唯一和書本不一樣的是我們沒殘值沒清理費用。并且全部自己折舊完。老師,我們公司是這樣情況
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 05/13 18:36
是的,是這個意思的,也是這么理解的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84785014 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 05/13 18:39
好的,老師,謝謝老師
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 05/13 18:41
不用客氣,工作愉快。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)