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先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項加計扣除5%進(jìn)項稅,本月計提增值稅,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅10000 下月加計后交不到的。會計分錄怎么作呢。

84784974| 提問時間:2024 05/15 15:29
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好? 意思是這部分,下個月繳納的時候分錄還是說還不需要
2024 05/15 15:30
84784974
2024 05/16 14:34
4月份,我計提的增值稅(借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅10000),5月15日前申報電子稅務(wù)局,加計抵減后,交不到這1萬的增值稅。我在5月該怎什么會計分錄?
小鎖老師
2024 05/16 14:35
這個的話,借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? 10000? 貸 其他收益10000
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