問題已解決
老師,請問一下,我們的管理費用需要入到2023年12月份里面去,2024年1月份銀行才支付的,這樣2023年12月份應(yīng)該怎么寫分錄???
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你好,應(yīng)當(dāng)先計提,然后在支付沖暫估
借:管理費用等
貸:應(yīng)付賬款-暫估等
付款的
借:管理費用等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款-暫估等? 負(fù)數(shù)
借:管理費用等
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
貸:應(yīng)付賬款等
2024 05/16 10:28
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2024 05/16 10:29
但是跨年了呀
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2024 05/16 10:34
跨年之前沒有計提么
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2024 05/16 10:56
我現(xiàn)在是在做2023年12月賬
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高輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/16 11:09
申報表是沒有這筆費用,補23年的賬
通常是在24年度用以前年度損益調(diào)整,然后更正申報23年的企業(yè)所得稅,再匯算年報
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2024 05/16 11:28
那要怎么寫分錄呢
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高輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/16 11:34
分錄
1.借:以前年度損益調(diào)整
貸:其他應(yīng)付款等
2借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
? 貸:以前年度損益調(diào)整
3.借:利潤分配—未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
4.借:盈余公積-法定盈余公積?
貸:利潤分配-未分配利潤
2.4根據(jù)所得稅情況做
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2024 05/16 13:39
我是說,現(xiàn)在2023年12月應(yīng)該如何寫分錄,以及2024年1月如何寫分錄
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2024 05/16 13:42
就像這個發(fā)票一樣,我要先入去年23年12月的先
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高輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/16 13:43
按照漏記費用,2023年12月對該筆費用不記
2024.5月做上面的分錄,然后更正申報2023年第4季度的企業(yè)所得稅申報,更正只收再匯算年報
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2024 05/16 13:43
不做更正,我只想2023年多一些成本
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2024 05/16 13:45
老師,我不太懂你說的
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高輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/16 13:52
多一些成本,需要改賬,報表就變了,報表變動,和電子稅務(wù)局申報之前申報的就會不一致,就需要更正申報的
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2024 05/16 16:17
我就想先知道怎么寫23年12月的分錄
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高輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/16 16:23
這筆費用,23年12月不做分錄
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