問題已解決
老師好,首月收到定金,次月收到尾款,然后跨月給對方開了發(fā)票,分錄怎么做?
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速問速答您好,全用一下往來科目好對賬,不用多個科目,具體是什么款體現(xiàn)在摘要里
借:銀行 貸:應收
借:銀行 貸:應收
借:應收 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅
2024 05/19 14:28
84784980
2024 05/19 14:32
老師,應收寫成預收可不可以?
廖君老師
2024 05/19 14:33
您好,當然可以呀,我們用哪個往來科目都行,因為負債表列示時要重分類的
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