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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好,問(wèn)一下小規(guī)模稅盤維護(hù)費(fèi)做賬跟借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,抵扣時(shí)跟,應(yīng)交稅費(fèi)一減免稅額借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù),那應(yīng)交稅費(fèi)借方不是一直有數(shù),這個(gè)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)。
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速問(wèn)速答你好,這個(gè)抵增值稅的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)就成
2024 05/20 16:08
84785040
2024 05/20 16:09
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呀
東老師
2024 05/20 16:09
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款
84785040
2024 05/20 16:11
那應(yīng)交增值稅不是借方一直有數(shù)
東老師
2024 05/20 16:12
應(yīng)交稅費(fèi)借貸差額最后交稅了就沒(méi)有余額了。
84785040
2024 05/20 16:25
我以前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致現(xiàn)在借方有一個(gè)應(yīng)交增值稅的借方有一個(gè)460,貸方減免稅額460,這個(gè)要怎么調(diào)整才平
東老師
2024 05/20 16:27
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款
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