問題已解決
老師,去年暫估的成本,今年發(fā)票確定沒有了,匯算清繳調(diào)增,那我賬上暫估的應(yīng)付賬款怎么沖?之前這樣做的暫估,詳細(xì)分錄咋做老師
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速問速答這個(gè)的話,借 應(yīng)付賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整? ?借?以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤(rùn),金額就是你那個(gè)700萬
2024 05/21 14:12
84785022
2024 05/21 14:13
老師,這個(gè)所得稅700*25%,怎么計(jì)提分錄呢
小鎖老師
2024 05/21 14:14
所得稅你說當(dāng)期做?
84785022
2024 05/21 14:14
對(duì),這就是匯算清繳調(diào)增的稅款
小鎖老師
2024 05/21 14:15
那就是直接坐在本期? 借 所得稅費(fèi)用? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅
84785022
2024 05/21 14:16
老師,這個(gè)是匯算的稅,不用以前年度損益科目嗎
小鎖老師
2024 05/21 14:16
不用,所得稅的話不需要
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